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审计局

单位负责人

蔡四妹

部门职能

 主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关审计工作的方针政策和法律法规,报订并组织实施审计工作发展规划、专业领城审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府和上级审计部门报告对其他事的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

四)直接审计下列事项,出县审计报告,在法定取权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理的建议:

1、市级预算执行情况和其他财政收支,市委各部门、市直各单位(含派出机构、直属事业单位)执行情况、决算和他财政收支。

2()人民政府预算的执行情情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。

3使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

6.政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.上级审计部门授权,对市内授受国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对乡(镇)党政主要负责人和市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,纠正或责成纠正内审机构和其它审计单位违反国家规定做出的审计决定;组织审计专业培训。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

 

联系方式

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电话:0798 6817313

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