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市委统战部2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  市委统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统战部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中共中央、省委、景德镇市委和mg电子游戏平台委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作,为市委同各民主党派、工商联及无党派人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派组织加强自身建设,选拔培养新一代代表人士,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规;对党和国家关于民族宗教工作的政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理和监督。
(四)协调民族关系,维护少数民族的合法权益,促进各民族的团结和互相合作;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;参与拟定民族地mg电子游戏平台经济发展规划;团结和动员民族宗教界的广大群众积极投身改革开放和社会主义建设事业;做好民族地mg电子游戏平台扶贫工作。
(五)帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按各自特点开展工作,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;依法开展宗教活动场所登记、年检工作,查处宗教活动场所的违法行为和未经登记而以宗教名义活动的非法组织和人员;引导、督促全市宗教活动在法律、法规和政策范围内进行,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
(六)掌握民族宗教方面的情况,分析发展态势,协助政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题,维护民族宗教界的稳定。
(七)负责开展海外统战工作,促进祖国和平统一,加强我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士,联系少数民族和宗教界的代表人物。
(八)协助市委负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府有关部门和乡镇行政领导职务及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;做好民族宗教系统干部的培训、教育和任用工作;协助民主党派组织、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。
(九)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(十)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(十一)负责全市统一战线和民族宗教的宣传工作。
(十二)负责指导乡镇(街道)党(工)委、政府统战工作和民族宗教工作,协调政府各有关部门及驻乐中央、省、市属厂矿和企业的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 8人,其中行政编制8人,事业编制0人;年末实有人数17人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员7人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计173.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加20.82万元,增长13.6%;本年收入合计173.82万元,较2016年增加20.82万元,增长13.6%,主要原因是:人员工资的变化,车补贴发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入173.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计173.82万元,其中本年支出合计   173.82万元,较2016年增加20.82万元,增长13.6 %,主要原因是:人员工资的变化,车补贴发放;年末结转和结余0万元,较2016年增加20.82万元,增长13.6 %,主要原因是:人员工资的变化,车补贴发放。

本年支出的具体构成为:基本支出173.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为173.82万元,决算数为173.82万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为150.17万元,决算数为156.89万元,完成年初预算的104.47%,主要原因是:人员增加,工资调整。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为38.29万元,决算数为16.93万元,完成年初预算44.21%。主要原因是:退休人员工资放社保局发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出173.82万元,其中:

(一)工资福利支出92.35万元,较2016年增加23.35万元,增长33.84  %,主要原因是:人员增加及社保改革工资普调。

(二)商品和服务支出57.40万元,较2016年增加15.4 万元,增长36.67%,主要原因是:人员增加公车改革补贴,添置办公设备。

(三)对个人和家庭补助支出18.06万元,较2016年减少22.94万元,下降55.95 %,主要原因是:退休人员工资放社保局发放。

(四)其他资本性支出6.02万元,较2016年增加6.02万元,增长100%,主要原因是:信息网络及软件购置更新支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为5.47万元,完成预算的99.45 %,决算数较2016年减少0.03 万元,下降0.54%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加0  万元,增长0 %。主要原因是:未发生出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.5万元,决算数为  5.47万元,完成预算的99.45%,决算数较2016年减少 0.03 万元,下降0.54 %。主要原因是:严格执行中央八项规定,规范公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出63.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加21.41万元,增长50.97 %,主要原因是:因人员增加公车改革补贴增加,添置办公设备。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   单位2017年未开展预算绩效工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

4.“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

附表:市委统战部2017年度部门决算表